<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        新疆维吾尔自治区体育365下载_bet3365vip_365bet赌城2016年度部门预算公开补充资料

        发布时间:2018-12-25 13:35:06 来源:发展与财务处
        【字号: 打印
        浏览量:159

        一、部门主要职责及机构设置情况

        机构设置情况:根据《中国体育365下载_bet3365vip_365bet赌城关于印发<新疆维吾尔自治区体育365下载_bet3365vip_365bet赌城职能配置、机构设置和人员编制方案>的通知》(中震发人〔2002〕134号)和《关于调整新疆维吾尔自治区体育365下载_bet3365vip_365bet赌城管理机构的复函》(中震人函〔2010〕216号),新疆维吾尔自治区体育365下载_bet3365vip_365bet赌城为独立编制事业单位,单位内设10个管理部门,下属事业单位11个及直属地震监测台站11个(有人值守台站)。单位独立核算机构1个,包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

        内设管理部门分别为:办公室,人事教育处,发展与财务处,监测预报处,震害防御处、政策法规处(合署办公),应急救援处,科学技术处、外事办公室(合署办公),纪检监察审计处,直属机关党委,离退休干部管理处。

        下属事业单位分别为:预报中心,监测中心,地下流体研究中心,前兆台网中心(乌鲁木齐中心台),网络数据中心,新疆防御自然灾害研究所,新疆测绘研究院,宣教中心,地震应急保障中心,财务室,综合办。

        直属地震监测台站分别为:前兆台网中心(乌鲁木齐中心地震台),喀什基准地震台,阿克苏中心地震台,库尔勒地震台,和田地震台,巴里坤地震台,富蕴地震台,克拉玛依地震台,温泉地震台,新源地震台,乌鲁木齐形变站。

        二、2016年收支预算情况的总体说明

        按照全口径预算的原则,部门2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理,收支总预算1,395.11万元。

        收入预算包括:一般公共预算1,395.11万元。支出预算包括社会保障和就业支出551.65万元,国土资源气象等支出843.46万元。

        三、2016年度收入预算情况说明

        2016年度部门收入预算1,395.11万元,其中:一般公共预算1,395.11万元。无政府性基金预算、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入预算,无事业基金弥补收支差额情况。单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)为零。收入预算较上年2,543.05万元,减少1,147.94万元,减幅45.14%,主要原因为项目支出专项业务费类收入预算较上年减少1,101.00万元。

        四、2016年度支出预算情况说明

        2016年度部门支出预算1,395.11万元,其中:基本支出994.11万元,占比71.26%,比上年817.05万元增加177.06万元,增幅21.67%,增长主要原因是人员经费增加176.36万元。

        项目支出401.00万元,占比28.74%,比上年1,726.00万元减少1,325.00万元,减幅76.77%,主要原因是减少2015年地震应急救援装备及模拟训练设施建设项目和地震应急救援队训练及设备维护项目经费1,101.00万元。

        五、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

        2016年财政拨款收支总预算1,395.11万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

        六、2016年度一般公共预算当年拨款情况说明

        (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

        2016年一般公共预算拨款基本支出994.11万元,比上年执行数1,070.07万元,减少75.96万元,减幅7.10%,主要原因是工资福利支出减少14.98万元,减幅4.25%;对个人和家庭补助支出减少15.67万元,减幅2.59%;商品和服务支出减少44.70万元,减幅39.58%。

        (二)一般公共预算当年拨款结构情况

        2016年一般公共预算当年拨款1,395.11万元,其中:社会保障和就业支出551.65万元,占39.54%,国土资源气象等支出843.46万元,占60.46%。

        (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

        1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2016年预算数为551.65万元,较上年445.03万元减少106.62万元,减幅19.33%。

        2.国土资源气象等支出(类)地震事务(款)地震监测(项):2016年预算数为304.00万元,较上年228.00万元增加76.00万元,增幅33.33%。

        3.国土资源气象等支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项):2016年预算数为539.46万元,较上年469.02万元增加70.44万元,增幅15.02%。

        七、2016年度一般公共预算基本支出情况说明

        2016年一般公共预算基本支出994.11万元,其中人员经费925.88万元,主要包括:基本工资139.09万元、津贴补贴252.31万元、奖金11.59万元、绩效工资122.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费-20.72万元、职业年金缴费-10.36万元、职工医疗保险缴费46.92万元、其他社会保障缴费4.78万元、住房公积金36.55万元、医疗费73.55万元、其他工资福利支出8.80万元、退休费252.15万元、其他对个人和家庭的补助9.19万元等。

        公用经费68.23万元,主要包括办公费5.00万元、印刷费5.00万元、水费0.60万元、电费2.55万元、邮电费3.90万元、取暖费22.00万元、公务用车运行维护费7.80万元、差旅费5.00万元、会议费6.00万元、培训费0.21万元、公务接待费0.72万元、工会经费3.41万元、福利费3.07万元、其他商品和服务支出2.97万元。

        八、2016年项目支出情况说明

        2016年项目支出401.00万元,其中:2016年地方津贴97.00万元,2016年地震监测台网运行及应急救援工作经费304.00万元。

        (一)2016年地方津贴

        项目名称:2016年地方津贴

        设立的政策依据:《自治区人民政府主席办公会议纪要〔1997〕60号》。我局为中央驻疆单位,中央财政预算没有安排新疆艰苦边远地区津贴的相应经费。1997年,根据国家体育365下载_bet3365vip_365bet赌城、国家计委、财政部关于建立健全防震减灾计划体制和相应经费渠道的意见,自治区第八届人民政府第155次主席办公会议决定,对体育365下载_bet3365vip_365bet赌城 “自治区地方政策的工资、补贴,如艰苦边远津贴和浮动工资,自治区财政解决一半,另一半请国家体育365下载_bet3365vip_365bet赌城予以支持解决”。经自治区财政厅核定,从1998年以来,区财政每年补助97万元。

        预算安排规模:97.00万元

        项目承担单位:新疆维吾尔自治区体育365下载_bet3365vip_365bet赌城

        资金分配情况:弥补中国体育365下载_bet3365vip_365bet赌城下达人员艰边津贴预算安排不足部分。

        资金执行时间:2016年度

        资金来源:自治区财政

        补贴人数:除自治区财政编制人员外,我局其余人员。

        补贴范围:除自治区财政编制人员外,我局其余人员艰边津贴为194万元(其中在职人员140万元,离退休人员54万元)。

        补贴方式:按照中国体育365下载_bet3365vip_365bet赌城与自治区财政各承担50%的原则,自治区财政应负担97万元。

        发放程序:按月随工资发放

        受益人群和社会效益:除自治区财政编制人员外的全局职工

        (二)2016年地震监测台网运行及应急救援工作经费

        项目名称:2016年地震监测台网运行及应急救援工作经费

        设立的政策依据:地震台网监测项目依据:《中华人民共和国防震减灾法》、《地震监测管理条例》(国务院令第409号)、自治区人民政府主席办公会议纪要(1997)60号的有关规定,地震监测台网建设、管理和运行所需经费应由中央和地方财政共同承担;自治区第八届人民政府第155次主席办公会议纪要中指出,“区属地震台网的日常运转经费,由自治区及各级财政给予必要的支持”。应急救援工作经费依据:根据《关于同意成立新疆地震灾害紧急救援队的批复》(新政函〔2004〕16号),对救援队日常训练、救援设备和装备的保养维护、损耗及校验、野外协同训练、应急救援启动和基本保障、救援技术培训和应急救援志愿者的培训用以及联席会议办公室年度经费等给予保障。

        预算安排规模:2016年预算安排304万元。

        项目承担单位:新疆维吾尔自治区体育365下载_bet3365vip_365bet赌城

        资金分配情况:全区地震台站(网)年度正常运转费用和管理费用达1800余万元,其中应由地方财政负担的省级区域台网支出约占30%,因此,申请2016年度台站日常运维补贴经费228万元。应急救援工作经费安排76万元。

        资金执行时间:2016年度

        九、三公经费及车辆购置费增减变动情况

        2016年“三公”经费财政拨款预算数为62.52万元,其中:因公出国(境)费34.00万元(全部为项目支出预算安排),公务用车购置为零,未安排预算,公务用车运行费27.80万元(其中基本支出预算安排7.80万元,项目支出预算安排20.00万元),公务接待费0.72万元(全部为基本支出预算安排)。

        2016年三公经费62.52万元较上年57.82万元减少49.30万元,其中:公出国(境)费用为零,未安排预算,较上年6.00万元增加28.00万元,主要原因为本年增加公务出国任务;公务接待费0.72万元,较上年5.02万元减少4.30万元,主要原因为公务接待费用预算压减;公务用车运行维护费7.80万元,较上年46.80万元减少39.00万元,主要原因为公务用车运行维护费用预算压减;车辆购置费为零,未安排预算,与上年一致。

        十、2016年政府性基金预算拨款情况说明

        2016年没有使用政府性基金支出预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

        十一、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费安排情况说明

        本年机关运行经费财政拨款预算110.81万元(包含自治区财政厅拨付的2016年“访惠聚”专项补助经费42.58万元),年度维持机关运行的公用经费支出68.23万元,比上年预算113.54万元减少2.73万元,减幅2.40%。

        (二)政府采购情况说明

        2016年政府采购预算31.50万元,全部为政府货物采购预算,无政府采购工程和服务预算。

        (三)国有资产占有使用情况

        截至2015年底,单位占有使用国有资产总体情况为

        1.房屋1,325.00平方米,价值85.98万元。

        2.车辆3辆,价值460.80万元;其中:一般公务用车1辆,价值57.00万元;特种专业技术用车2辆,价值403.80万元。

        3.办公家具价值87.08万元。

        4.其他资产价值5,112.56万元。

        单位价值50万元以上大型设备4台(套),单位价值100万元以上大型1台(套)。

        年末单位预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备1台(套)。

        (四)预算绩效情况

        2016年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额401.00万元,具体情况见附件。

        (五)专业性较强的名词进行解释

        1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

        2.一般公用预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

        3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

        4.其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

        5.基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

        6.项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

        7.“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        8.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

        (六)预算公开及时性说明

        2016年部门预算不存在财政部门未批复和财政部门已批复未公开的情况。

        附件:2016年度财政支出绩效目标申报表(一)

                  2016年度财政支出绩效目标申报表(二)

                  2016年自治区本级部门预算和三公经费公开明细表

                  2016年一般公共预算“三公”经费支出情况表